Dodano produkt do koszyka

Promocja

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA STUDIUM PRZYPADKU ZESZYT 1

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA STUDIUM PRZYPADKU ZESZYT 1

RED.BARBARA GUMIŃSKA, BARBARA SZELĄG red., red.KAMILLA MARCHEWKA-BARTKOWIAK

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Cena: 33.90 zł 30.51 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-61518-72-3

208 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

Niniejszy Zeszyt naukowy jest publikacją powstałą na bazie najlepszych prac analitycznych Słuchaczy pierwszej edycji studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Artykuły zawarte w Zeszycie dotyczą aktualnych problemów związanych z audytem oraz kontrolą w sektorze finansów publicznych, a także zagadnieniami finansowymi powiązanymi z działalnością instytucji nadzoru publicznego.Autorzy artykułów to w większości pracownicy administracji publicznej (centralnej i samorządowej). Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach zarówno wiedzy teoretycznej z podejmowanego zagadnienia, jak również szerokich doświadczeń zawodowych.Prezentowane w Zeszycie artykuły zawierają analizy w koncepcji case study, czyli studium przypadku. W związku z powyższym powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród osób pragnących pogłębić wiedzę na temat podejmowanej w nich tematyki, ale także powinny być interesującą lekturą dla przedstawicieli sektora publicznego, zajmujących się w szerokim zakresie zarządzaniem finansami oraz nadzorem publicznym.Mam nadzieję, że Zeszyt ten będzie dla Autorów artykułów nie tylko pamiątką po ukończonych rocznych studiach podyplomowych, ale także przyczynkiem do pogłębiania zdobytej wiedzy oraz kontynuacji działalności naukowo-badawczej.Dr Kamili a Marchewka-Bartkowiak Kierownik Studiów podyplomowych AWIKZ

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

Anna Dybkowska, Łukasz DybkowskiAudyt projektu unijnego w ujęciu empirycznymKatarzyna FiedotEgzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansówpublicznych w zakresie kontroli finansowej i zarządczej na przykładzieRegionalnej Komisji Orzekającej w Zielonej GórzeKarolina KępaRola audytu finansowego w wykrywaniu oszustw i nadużyćgospodarczychEwa MatraszekPlanowanie inwestycyjne na przykładzie Miasta i Gminy Debrzno-aspekty proceduralneDariusz OlejnikDwa spojrzenia na audyt wewnętrzny- sektor finansów publicznych asektor prywatnyEwelina PielechSystem kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej GłogówBeata PietruszyńskaWykorzystanie elementów ustawy Sarbanes-Oxley Act of 2002w audycie wewnętrznym oraz kontroli zarządczej finansówpublicznychPaweł SiudaSkonsolidowany system zarządzania płynnością w budżecie w świetlekontroli NIKAndrzej SkibińskiRegionalne Izby Obrachunkowe jako audytor zewnętrzny samorząduterytorialnegoMarcin SkrętyKontrola zarządcza w oświacieLidia Sobkowiak-MariaszKontrola zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnegow świetle wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowejw Zielonej GórzeRoman ŚwiątekProces zarządzania ryzykiem a rola audytu wewnętrznego- studiumprzypadku, Starostwo Powiatowe w Nekle nad Notecią oraz Merostwow Freyming-Merlebach (Francja)Robert UlatowskiSystem i metodologia audytu środków pochodzących z FunduszyStrukturalnych, Funduszy Spójności i Europejskiego FunduszuRybackiego w okresie programowania 2007-2013Aleksandra WasiakWpływ efektywności wykonania zadań audytowych na funkcjonowaniejednostki na przykładzie Wielkopolskiego Centrum OnkologiiKrzysztof Woj asEwolucja systemów kontroli w jednostkach sektora finansówpublicznychPrzemysław WojciechowskiAudyt wewnętrzny wdrażania Działań 2.5 i 3.4 ZintegrowanegoProgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 naprzykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kod wydawnictwa: 978-83-61518-72-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl